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答疑老师:王苗苗老师
业务招待费不能结转下年扣除 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
大概率不会查的,这是你们预缴多的,税局主动打电话让你们退就赶紧去申办 查看全部回复
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答疑老师:patience
多预缴了 查看全部回复
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答疑老师:高老师
可以这样理解 查看全部回复
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如果申报表正确,增值税累计收入可以看看12月份增值税申报表的全年合计数 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
是忘记计提今年的吗? 查看全部回复
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答疑老师:木言
试生产期间收入不冲减在建工程而是计入当期损益,用不着以前年度损益调整科目,也不存在汇算清缴更正申报 查看全部回复
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答疑老师:许老师
不麻烦,直接向税务局申请退税就好了 查看全部回复
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可以的,汇算清缴时你把劳务并入综合所得,可以退完个税 查看全部回复
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可以更正申报的 查看全部回复
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答疑老师:清岚
不可以 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
没有关系 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你不是才问过我 a105000 其他扣除项目调整 22074.4 算了转给其他老师 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
正常情况下该退还是要退的,不知道你家可是小微企业 ,如果你确定不想退税, 可以采用调表不调账的方式 , 在A105000纳税调增明细表中 , 扣除项目, 其他栏次, 调增 551.86的对应成本 22074.4元 ,这样就不存退税了, 应纳税额是0 ! 查看全部回复
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个人经营所得和工资薪金,专项扣除等只能二选一 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
没有 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你们公司是什么行业? 查看全部回复
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有退税啥的吗? 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
(1)收到退税款 借:银行存款 dai:应交税费——应交所得税 (2)结转 借:应交税金——应交所得税 dai:以前年度损益调整 同时: 借:以前年度损益调整 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
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是的,第四季度的企业所得税申报一般是在次年1月份申报缴款,银行回单通常在次年1月份 查看全部回复
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公众号:会计宝
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